绵阳市游仙区残联为贯彻落实《绵阳市游仙区财经纪律监管“三级联审”办法》(绵游委办〔2020〕1 号)文件精神,进一步抓实财经纪律监管,11月10日上午,区残联内部审计工作领导小组、具体财务工作人员进行了2020年下半年财经纪律监管“三级联审”单位内部审计。
工作领导小组认真翻阅查看了2020年6月至10月财务收支票据、财务报销单据、公务用车使用情况等记录,对发现的关于接待费和差旅费报销资料缺项进行了现场指出,并责令限时整改,下一步,区残联将继续强化审计监督,严肃财经纪律“防范于未然”,确保财务活动程序规范,财经纪律执行到位。